Faktúra č. 19DP222

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 19DP222
  • Popis fakturovaného plnenia: Revízie bleskozvodov
  • Dátum doručenia: 28.06.2019
  • Celková hodnota: 2 500,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 116/M
  • Dátum zverejnenia: 12.07.2019
  • Poznámka:
Tlačiť