Faktúra č. 19DP222
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 19DP222
- Popis fakturovaného plnenia: Revízie bleskozvodov
- Dátum doručenia: 28.06.2019
- Celková hodnota: 2 500,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 116/M
- Dátum zverejnenia: 12.07.2019
- Poznámka: