Faktúra č. 19DP198

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 19DP198
  • Popis fakturovaného plnenia: poplatky za telekomunikačné služby 2019/05
  • Dátum doručenia: 06.06.2019
  • Celková hodnota: 168,90 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 1155959318
  • Dátum zverejnenia: 13.06.2019
  • Poznámka:
Tlačiť