Faktúra č. 19DP185

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 19DP185
  • Popis fakturovaného plnenia: jarná údržba dvorca
  • Dátum doručenia: 29.05.2019
  • Celková hodnota: 912,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 106/M
  • Dátum zverejnenia: 13.06.2019
  • Poznámka:
Tlačiť