Faktúra č. 19DP110

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 19DP110
  • Popis fakturovaného plnenia: tlač letákov
  • Dátum doručenia: 04.04.2019
  • Celková hodnota: 180,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: /M
  • Dátum zverejnenia: 11.04.2019
  • Poznámka:
Tlačiť