Faktúra č. 19DP091

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 19DP091
  • Popis fakturovaného plnenia: tlač stravných lístkov
  • Dátum doručenia: 19.03.2019
  • Celková hodnota: 262,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 50/M
  • Dátum zverejnenia: 08.04.2019
  • Poznámka:
Tlačiť