Faktúra č. 19DP056

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 19DP056
  • Popis fakturovaného plnenia: obrúsky, misky, fólia, alobal, poháriky, papierové vrecká
  • Dátum doručenia: 19.02.2019
  • Celková hodnota: 420,61 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 36/M
  • Dátum zverejnenia: 07.03.2019
  • Poznámka:
Tlačiť