Faktúra č. 19DP035

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 19DP035
  • Popis fakturovaného plnenia: voda 2019/01
  • Dátum doručenia: 05.02.2019
  • Celková hodnota: 7 624,60 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: PZ00148177_001
  • Dátum zverejnenia: 14.02.2019
  • Poznámka:
Tlačiť