Faktúra č. 18DT099

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 18DT099
  • Popis fakturovaného plnenia: za tovar Miroslav Pustaj - FEMI
  • Dátum doručenia: 07.11.2018
  • Celková hodnota: 920,52 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 09.11.2018
  • Poznámka:
Tlačiť