Faktúra č. 18DŠJ106

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 18DŠJ106
  • Popis fakturovaného plnenia: za materiál Framipek
  • Dátum doručenia: 05.06.2018
  • Celková hodnota: 431,87 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 13.06.2018
  • Poznámka:
Tlačiť