Faktúra č. 18DP532

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 18DP532
  • Popis fakturovaného plnenia: tonerová kazeta
  • Dátum doručenia: 07.01.2019
  • Celková hodnota: 152,33 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 322/M
  • Dátum zverejnenia: 09.01.2019
  • Poznámka:
Tlačiť