Faktúra č. 18DP519

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 18DP519
  • Popis fakturovaného plnenia: tanier plytký, podšálka, serírovacie kliešta
  • Dátum doručenia: 20.12.2018
  • Celková hodnota: 815,25 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 02.01.2019
  • Poznámka:
Tlačiť