Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 18DP427
- Popis fakturovaného plnenia: Flexilink W 11/18
- Dátum doručenia: 05.11.2018
- Celková hodnota: 372,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 280651057
- Dátum zverejnenia: 09.11.2018
- Poznámka:
Tlačiť