Faktúra č. 18DP417

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 18DP417
  • Popis fakturovaného plnenia: obrúsky, miska ovalna, šálka na polievku, rukavice latexové, miešadlo, papierový pohár
  • Dátum doručenia: 17.10.2018
  • Celková hodnota: 304,96 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 246/M
  • Dátum zverejnenia: 25.10.2018
  • Poznámka:
Tlačiť