Faktúra č. 18DP399

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 18DP399
  • Popis fakturovaného plnenia: poplatky za telekomunikačné služby 09/2018
  • Dátum doručenia: 05.10.2018
  • Celková hodnota: 174,78 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 1155959318
  • Dátum zverejnenia: 12.10.2018
  • Poznámka:
Tlačiť