Faktúra č. 18DP319

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 18DP319
  • Popis fakturovaného plnenia: tlač stravných lístkov
  • Dátum doručenia: 20.08.2018
  • Celková hodnota: 630,72 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: /M
  • Dátum zverejnenia: 23.08.2018
  • Poznámka:
Tlačiť