Faktúra č. 18DP299
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 18DP299
- Popis fakturovaného plnenia: inštalačný materiál (žiarovky, žiarivky, rozdvojka)
- Dátum doručenia: 18.04.2018
- Celková hodnota: 476,75 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 166/A
- Dátum zverejnenia: 21.08.2018
- Poznámka: