Faktúra č. 18DP179

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 18DP179
  • Popis fakturovaného plnenia: UNIHOC míček oranž
  • Dátum doručenia: 10.05.2018
  • Celková hodnota: 63,50 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 110/M
  • Dátum zverejnenia: 30.05.2018
  • Poznámka:
Tlačiť