Faktúra č. 18DP155

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 18DP155
  • Popis fakturovaného plnenia: Poolmax chlór
  • Dátum doručenia: 24.04.2018
  • Celková hodnota: 302,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 82/A
  • Dátum zverejnenia: 02.05.2018
  • Poznámka:
Tlačiť