Faktúra č. 18DP134

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 18DP134
  • Popis fakturovaného plnenia: kvety
  • Dátum doručenia: 10.04.2018
  • Celková hodnota: 30,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 88/M
  • Dátum zverejnenia: 23.04.2018
  • Poznámka:
Tlačiť