Faktúra č. 18DP103

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 18DP103
  • Popis fakturovaného plnenia: voda 02/2016
  • Dátum doručenia: 16.03.2018
  • Celková hodnota: 9 159,24 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: PZ00148177_001
  • Dátum zverejnenia: 05.04.2018
  • Poznámka:
Tlačiť