Faktúra č. 17DP352

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 17DP352
  • Popis fakturovaného plnenia: poplatky za telekomunikačné služby 10/2017
  • Dátum doručenia: 08.11.2017
  • Celková hodnota: 170,09 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 1155959318
  • Dátum zverejnenia: 22.11.2017
  • Poznámka:
Tlačiť