Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 17DP301
- Popis fakturovaného plnenia: poplatky za telekomunikačné služby 09/2017
- Dátum doručenia: 10.10.2017
- Celková hodnota: 167,92 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 1155959318
- Dátum zverejnenia: 16.10.2017
- Poznámka:
Tlačiť