Faktúra č. 17DP239
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 17DP239
- Popis fakturovaného plnenia: elektromer, zásuvky, žiarovky
- Dátum doručenia: 21.08.2017
- Celková hodnota: 305,19 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 131/A
- Dátum zverejnenia: 06.09.2017
- Poznámka: