Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 17DP236
- Popis fakturovaného plnenia: poplatky za telekomunikačné služby 07/2017
- Dátum doručenia: 21.08.2017
- Celková hodnota: 168,22 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 1155959318
- Dátum zverejnenia: 28.08.2017
- Poznámka:
Tlačiť