Faktúra č. 17DP236

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 17DP236
  • Popis fakturovaného plnenia: poplatky za telekomunikačné služby 07/2017
  • Dátum doručenia: 21.08.2017
  • Celková hodnota: 168,22 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 1155959318
  • Dátum zverejnenia: 28.08.2017
  • Poznámka:
Tlačiť