Faktúra č. 17DP069

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 17DP069
  • Popis fakturovaného plnenia: kávová lyžička, podnos, rozetky, vrecká na ľad, zásobník skladaných uterákov
  • Dátum doručenia: 14.03.2017
  • Celková hodnota: 123,47 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 42/M
  • Dátum zverejnenia: 10.04.2017
  • Poznámka:
Tlačiť