Faktúra č. 17DP059

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 17DP059
  • Popis fakturovaného plnenia: toaletný papier
  • Dátum doručenia: 06.03.2017
  • Celková hodnota: 224,88 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 4/M EKS
  • Dátum zverejnenia: 10.04.2017
  • Poznámka:
Tlačiť