Tibor Varga TSV PAPIER
Informácie
- Názov: Tibor Varga TSV PAPIER
- IČO: 32627211
- Adresa: Vajanského 80, 984 01 Lučenec
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 62
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0150/25 | hygienické a kancelárske potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 209,47 € | 10.09.2025 | 28.09.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
VO/0079/25 | Kancelárske potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 152,83 € | 24.09.2025 | 25.09.2025 | Objednávka | |||||
VO/0078/25 | Kancelárske potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 781,67 € | 24.09.2025 | 25.09.2025 | Objednávka | |||||
DFBV/0140/25 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 296,64 € | 25.08.2025 | 09.09.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
VO/0071/25 | Kancelárske potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 296,64 € | 21.08.2025 | 21.08.2025 | Objednávka | |||||
VO/0069/25 | Hygienické a kancelárske potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 209,47 € | 20.08.2025 | 20.08.2025 | Objednávka | |||||
VO/0067/25 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 111,77 € | 08.07.2025 | 04.08.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
DFBV/0130/25 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 111,77 € | 09.07.2025 | 01.08.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFBV/0096/25 | kancelársky materiál | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 549,04 € | 03.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
VO/0041/25 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 549,01 € | 28.05.2025 | 28.05.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
DFBV/0048/25 | kancelárske a hygienické potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 116,75 € | 20.03.2025 | 04.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0040/25 | čistiace potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 127,76 € | 06.03.2025 | 03.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
VO/0027/25 | kancelárske a hygienické potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 116,75 € | 19.03.2025 | 19.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
DFBV/0029/25 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 009,47 € | 20.02.2025 | 06.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
VO/0016/25 | čistiace potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 127,76 € | 05.03.2025 | 06.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
VO/0010/25 | kancelárske a hygienické potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 009,47 € | 19.02.2025 | 20.02.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
DFBV/0160/24 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 141,96 € | 28.11.2024 | 30.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0178/24 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 141,44 € | 12.12.2024 | 30.12.2024 | Faktúra | |||||
VO/0078/24 | hygienický a kancelársky materiál | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 141,45 € | 12.12.2024 | 12.12.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
DFBV/0152/24 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 787,72 € | 12.11.2024 | 30.11.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra |