Faktúra č. DFBV/0218/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča
  • IČO: 00893463
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0218/25
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace a kancelársky papier
  • Dátum doručenia: 11.12.2025
  • Celková hodnota: 2 395,46 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0106/25
  • Dátum zverejnenia: 23.12.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0106/25 čistiace a hygienické potreby, kancelársky papier Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 HygArt s.r.o. 51447878 2 395,46 € 09.12.2025 11.12.2025 Objednávka
Tlačiť