Faktúra č. DFBV/0216/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča
  • IČO: 00893463
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0216/25
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 09.12.2025
  • Celková hodnota: 427,13 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0102/25
  • Dátum zverejnenia: 23.12.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0102/25 Tonery Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 CAMEA SK, s.r.o. 36468924 427,13 € 03.12.2025 04.12.2025 Objednávka
Tlačiť