Faktúra č. DFBV/0177/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča
  • IČO: 00893463
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0177/25
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 15.10.2025
  • Celková hodnota: 156,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0082/25
  • Dátum zverejnenia: 06.11.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0082/25 tonery Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 CAMEA SK, s.r.o. 36468924 156,80 € 13.10.2025 14.10.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Objednávka
Tlačiť