Faktúra č. DFBV/0176/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča
  • IČO: 00893463
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0176/25
  • Popis fakturovaného plnenia: hygienické potreby
  • Dátum doručenia: 15.10.2025
  • Celková hodnota: 950,05 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0084/25
  • Dátum zverejnenia: 06.11.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0084/25 toaletný papier, utierky ZZ Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 HygArt s.r.o. 51447878 950,05 € 14.10.2025 15.10.2025 Objednávka
Tlačiť