Faktúra č. DFBV/0171/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča
  • IČO: 00893463
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0171/25
  • Popis fakturovaného plnenia: kancelársky materiál
  • Dátum doručenia: 02.10.2025
  • Celková hodnota: 781,65 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0078/25
  • Dátum zverejnenia: 06.11.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0078/25 Kancelárske potreby Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 781,67 € 24.09.2025 25.09.2025 Objednávka
Tlačiť