Faktúra č. DFBV/0150/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča
  • IČO: 00893463
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0150/24
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 11.11.2024
  • Celková hodnota: 98,57 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0063/24
  • Dátum zverejnenia: 30.11.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0063/24 tonery Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 ABEL - Computer, s.r.o. 31634788 98,57 € 07.11.2024 12.11.2024 Objednávka
Tlačiť