Faktúra č. DFBV/0140/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča
  • IČO: 00893463
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0140/25
  • Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby
  • Dátum doručenia: 25.08.2025
  • Celková hodnota: 296,64 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0071/25
  • Dátum zverejnenia: 09.09.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0071/25 Kancelárske potreby Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 296,64 € 21.08.2025 21.08.2025 Objednávka
Tlačiť