Faktúra č. DFBV/0139/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča
  • IČO: 00893463
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0139/24
  • Popis fakturovaného plnenia: projektory
  • Dátum doručenia: 24.10.2024
  • Celková hodnota: 4 464,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0061/24
  • Dátum zverejnenia: 08.11.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0061/24 dataprojektory Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Magic Print s.r.o. 36617661 4 464,00 € 23.10.2024 06.11.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Objednávka
Tlačiť