Faktúra č. DFBV/0134/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča
  • IČO: 00893463
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0134/25
  • Popis fakturovaného plnenia: rohože
  • Dátum doručenia: 24.07.2025
  • Celková hodnota: 217,71 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0061/25
  • Dátum zverejnenia: 11.08.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0061/25 rohože pred dvere Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 B2B Partner s.r.o. 44413467 217,71 € 23.07.2025 23.07.2025 Objednávka
Tlačiť