Faktúra č. DFBV/0127/23
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča
- IČO: 00893463
Dodávateľ
- Názov: Tibor Varga TSV PAPIER
- IČO: 32627211
- Adresa: Vajanského 80, 984 01 Lučenec
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0127/23
- Popis fakturovaného plnenia: hygienické potreby
- Dátum doručenia: 28.09.2023
- Celková hodnota: 513,61 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0033/23
- Dátum zverejnenia: 07.11.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0033/23 | hygienické potreby, kancelársky papier | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 513,61 € | 27.09.2023 | 27.09.2023 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka |