Faktúra č. DFBV/0127/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča
  • IČO: 00893463
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0127/23
  • Popis fakturovaného plnenia: hygienické potreby
  • Dátum doručenia: 28.09.2023
  • Celková hodnota: 513,61 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0033/23
  • Dátum zverejnenia: 07.11.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0033/23 hygienické potreby, kancelársky papier Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 513,61 € 27.09.2023 27.09.2023 Adriana Piačeková Ekonóm Objednávka
Tlačiť