Faktúra č. DFBV/0122/23
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča
- IČO: 00893463
Dodávateľ
- Názov: CreoCom, s.r.o.
- IČO: 36691836
- Adresa: Nitrianska 5, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0122/23
- Popis fakturovaného plnenia: gulôčkové perá
- Dátum doručenia: 27.09.2023
- Celková hodnota: 128,28 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0029/23
- Dátum zverejnenia: 04.10.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0029/23 | perá s logom | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | CreoCom, s.r.o. | 36691836 | 128,28 € | 19.09.2023 | 19.09.2023 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka |