Faktúra č. DFBV/0115/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča
  • IČO: 00893463
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0115/24
  • Popis fakturovaného plnenia: toner
  • Dátum doručenia: 26.09.2024
  • Celková hodnota: 25,05 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0047/24
  • Dátum zverejnenia: 05.10.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0047/24 tonery Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 EKO TONER s.r.o. 47689650 25,05 € 18.09.2024 20.09.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Objednávka
Tlačiť