Faktúra č. DFBV/0106/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča
  • IČO: 00893463
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0106/24
  • Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby
  • Dátum doručenia: 06.09.2024
  • Celková hodnota: 1 756,81 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0043/24
  • Dátum zverejnenia: 05.10.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0043/24 kancelárske a hygienické potreby Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 1 756,84 € 06.09.2024 07.09.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Objednávka
Tlačiť