Faktúra č. DFBV/0070/26

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča
  • IČO: 00893463
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0070/26
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 07.05.2026
  • Celková hodnota: 314,76 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0026/26
  • Dátum zverejnenia: 28.05.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0026/26 Tonery Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Magic Print s.r.o. 36617661 314,76 € 07.05.2026 09.05.2026 Adriana Piačeková Ekonóm Objednávka
Tlačiť