Faktúra č. DFBV/0070/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča
  • IČO: 00893463
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0070/24
  • Popis fakturovaného plnenia: kancelársky papier
  • Dátum doručenia: 27.05.2024
  • Celková hodnota: 330,10 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0033/24
  • Dátum zverejnenia: 10.06.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0033/24 kancelárske potreby Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 330,14 € 23.05.2024 24.05.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Objednávka
Tlačiť