Faktúra č. DFBV/0045/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča
  • IČO: 00893463
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0045/23
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 12.04.2023
  • Celková hodnota: 318,78 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0009/23
  • Dátum zverejnenia: 01.05.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0009/23 tonery Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 ABEL - Computer, s.r.o. 31634788 318,78 € 31.03.2023 18.04.2023 Adriana Piačeková Ekonóm Objednávka
Tlačiť