Faktúra č. DFBV/0040/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča
  • IČO: 00893463
Dodávateľ
  • Názov: Tibor Varga TSV PAPIER
  • IČO: 32627211
  • Adresa: Vajanského 80, 984 01 Lučenec
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0040/25
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby
  • Dátum doručenia: 06.03.2025
  • Celková hodnota: 127,76 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0016/25
  • Dátum zverejnenia: 03.04.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0016/25 čistiace potreby Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 127,76 € 05.03.2025 06.03.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Objednávka
Tlačiť