Faktúra č. DFBV/0013/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča
  • IČO: 00893463
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0013/22
  • Popis fakturovaného plnenia: toaletný papier
  • Dátum doručenia: 01.02.2022
  • Celková hodnota: 250,33 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0004/21
  • Dátum zverejnenia: 07.03.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0004/21 stravné lístky Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Ticket Service s.r.o. 52005551 2 181,82 € 02.02.2021 08.02.2021 Adriana Piačeková Ekonóm Objednávka
Tlačiť