Faktúra č. DFBV/0011/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča
  • IČO: 00893463
Dodávateľ
  • Názov: CAMEA SK, s.r.o.
  • IČO: 36468924
  • Adresa: Sabinovska 67, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0011/25
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 27.01.2025
  • Celková hodnota: 134,98 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0004/25
  • Dátum zverejnenia: 09.02.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0004/25 tonery Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 CAMEA SK, s.r.o. 36468924 134,98 € 21.01.2025 21.01.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Objednávka
Tlačiť