Faktúra č. 92190183

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická
  • IČO: 00893161
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 92190183
  • Popis fakturovaného plnenia: interNETmania SK s.r.o. - tonery
  • Dátum doručenia: 30.09.2019
  • Celková hodnota: 652,43 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 61/2019
  • Dátum zverejnenia: 30.09.2019
  • Poznámka:
Tlačiť