Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2633
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92240006 | Poradca podnikatela, spol.s.r.o. - Verejná správa SR:prístup na internet | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Poradca podnikatela, spol.s.r.o. | 31592503 | 144,00 € | 19.01.2024 | 19.01.2024 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Faktúra | |||
92230255 | ZSE Energia, a.s. - dodávka el.energie za 12/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 4 454,65 € | 15.01.2024 | 15.01.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
92240005 | Up Déjeuner, s.r.o. - vrátenie gastrolístkov: 12ks, a 5,85 EUR | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | -70,20 € | 11.01.2024 | 19.01.2024 | Faktúra | |||||
92240004 | SOŠ HS a O, Na pántoch 9 - stravné lístky: 200 ks po 4,70EUR | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 940,00 € | 10.01.2024 | 19.01.2024 | Faktúra | |||||
92240003 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 1/2024 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 19,00 € | 10.01.2024 | 19.01.2024 | Faktúra | |||||
92230254 | SPP, a.s. - odber plynu za 12/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | SPP, a.s. | 35815256 | 19 578,49 € | 09.01.2024 | 09.01.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
92230253 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 12/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 9,48 € | 04.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
92230252 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 12/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 61,64 € | 04.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
92240002 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. - právna pomoc za 1/2024 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. | 50854593 | 199,16 € | 02.01.2024 | 11.01.2024 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Faktúra | |||
92240001 | VNET, a.s. - internet za 1/2024 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | VNET, a.s. | 35845007 | 138,00 € | 02.01.2024 | 11.01.2024 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Faktúra | |||
92230248 | Marián Zeman - servis výťahov za 10 - 12/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Marián Zeman | 44362293 | 180,00 € | 31.12.2023 | 11.01.2024 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Faktúra | |||
92230250 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 12/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 19,00 € | 31.12.2023 | 10.01.2024 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Faktúra | |||
92230249 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 12/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 38,00 € | 31.12.2023 | 10.01.2024 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Faktúra | |||
92230251 | ORANGE Slovensko a.s. - vyúčtovanie hovorov za 12/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ORANGE Slovensko a.s | 35697270 | 1,19 € | 31.12.2023 | 10.01.2024 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Faktúra | |||
92230246 | BVS, a.s. - odber vody za 12/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 784,86 € | 21.12.2023 | 02.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
92230247 | BEZ Transformatory a.s. - dobropis k FA 93230056,83 a 95 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | BEZ Transformatory a.s. | 31383475 | -3 820,21 € | 21.12.2023 | 12.03.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
92230244 | Juraj Gígel - zabezpečenie služieb BOZP, OPP za 12/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Juraj Gígel | 43915680 | 306,00 € | 20.12.2023 | 02.01.2024 | Faktúra | |||||
92230245 | Up Déjeuner, s.r.o. - nákup gastrolístkov:484 ks - čerpanie SF | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 2 661,47 € | 20.12.2023 | 02.01.2024 | Faktúra | |||||
92230239 | Seyfor Slovensko, a.s. - seminár PAM 38.04 - Online: Šmahovská | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 60,00 € | 19.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
92230243 | JASK-DNO s.r.o. - vývoz kontajnerov s odpadom | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | JASK-DNO s.r.o | 35884142 | 1 320,00 € | 19.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra |