Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2633

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
92240006 Poradca podnikatela, spol.s.r.o. - Verejná správa SR:prístup na internet Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Poradca podnikatela, spol.s.r.o. 31592503 144,00 € 19.01.2024 19.01.2024 Mgr. Jana Solgová Riaditeľka Faktúra
92230255 ZSE Energia, a.s. - dodávka el.energie za 12/2023 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 ZSE Energia, a.s. 36677281 4 454,65 € 15.01.2024 15.01.2024 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Faktúra
92240005 Up Déjeuner, s.r.o. - vrátenie gastrolístkov: 12ks, a 5,85 EUR Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 -70,20 € 11.01.2024 19.01.2024 Faktúra
92240004 SOŠ HS a O, Na pántoch 9 - stravné lístky: 200 ks po 4,70EUR Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 940,00 € 10.01.2024 19.01.2024 Faktúra
92240003 Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 1/2024 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Slovak Telekom,a.s. 35763469 19,00 € 10.01.2024 19.01.2024 Faktúra
92230254 SPP, a.s. - odber plynu za 12/2023 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 SPP, a.s. 35815256 19 578,49 € 09.01.2024 09.01.2024 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Faktúra
92230253 Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 12/2023 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Slovak Telekom,a.s. 35763469 9,48 € 04.01.2024 02.02.2024 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Faktúra
92230252 Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 12/2023 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Slovak Telekom,a.s. 35763469 61,64 € 04.01.2024 02.02.2024 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Faktúra
92240002 JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. - právna pomoc za 1/2024 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. 50854593 199,16 € 02.01.2024 11.01.2024 Mgr. Jana Solgová Riaditeľka Faktúra
92240001 VNET, a.s. - internet za 1/2024 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 VNET, a.s. 35845007 138,00 € 02.01.2024 11.01.2024 Mgr. Jana Solgová Riaditeľka Faktúra
92230248 Marián Zeman - servis výťahov za 10 - 12/2023 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Marián Zeman 44362293 180,00 € 31.12.2023 11.01.2024 Mgr. Jana Solgová Riaditeľka Faktúra
92230250 Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 12/2023 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Slovak Telekom,a.s. 35763469 19,00 € 31.12.2023 10.01.2024 Mgr. Jana Solgová Riaditeľka Faktúra
92230249 Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 12/2023 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Slovak Telekom,a.s. 35763469 38,00 € 31.12.2023 10.01.2024 Mgr. Jana Solgová Riaditeľka Faktúra
92230251 ORANGE Slovensko a.s. - vyúčtovanie hovorov za 12/2023 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 ORANGE Slovensko a.s 35697270 1,19 € 31.12.2023 10.01.2024 Mgr. Jana Solgová Riaditeľka Faktúra
92230246 BVS, a.s. - odber vody za 12/2023 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 784,86 € 21.12.2023 02.01.2024 Riaditeľka Faktúra
92230247 BEZ Transformatory a.s. - dobropis k FA 93230056,83 a 95 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 BEZ Transformatory a.s. 31383475 -3 820,21 € 21.12.2023 12.03.2024 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
92230244 Juraj Gígel - zabezpečenie služieb BOZP, OPP za 12/2023 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Juraj Gígel 43915680 306,00 € 20.12.2023 02.01.2024 Faktúra
92230245 Up Déjeuner, s.r.o. - nákup gastrolístkov:484 ks - čerpanie SF Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 2 661,47 € 20.12.2023 02.01.2024 Faktúra
92230239 Seyfor Slovensko, a.s. - seminár PAM 38.04 - Online: Šmahovská Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 60,00 € 19.12.2023 21.12.2023 Faktúra
92230243 JASK-DNO s.r.o. - vývoz kontajnerov s odpadom Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 JASK-DNO s.r.o 35884142 1 320,00 € 19.12.2023 21.12.2023 Faktúra