Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2633
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91150037 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 30,00 € | 10.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | ||||||
92150082 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 759,29 € | 09.06.2015 | 16.06.2015 | Faktúra | ||||||
92150085 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | JUDr.Soňa Vlhová- Advokátska kancelária | 31783546 | 199,16 € | 09.06.2015 | 18.06.2015 | Faktúra | ||||||
92150081 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 265,44 € | 05.06.2015 | 16.06.2015 | Faktúra | ||||||
92150080 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Marián Zeman | 44362293 | 60,50 € | 04.06.2015 | 15.06.2015 | Faktúra | ||||||
91150036 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Primanet, spol.s.r.o | 35936142 | 60,00 € | 02.06.2015 | 17.06.2015 | Faktúra | ||||||
92150079 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 24,98 € | 01.06.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | ||||||
91150034 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 26,50 € | 01.06.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | ||||||
92150078 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ORANGE Slovensko a.s | 35697270 | 2,76 € | 27.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | ||||||
92150077 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 797,98 € | 21.05.2015 | 29.05.2015 | Faktúra | ||||||
92150076 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | COMAN spol.s.r.o. | 31357881 | 245,52 € | 20.05.2015 | 21.05.2015 | Faktúra | ||||||
92150072 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 437,76 € | 19.05.2015 | 20.05.2015 | Faktúra | ||||||
92150073 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 22,58 € | 19.05.2015 | 27.05.2015 | Faktúra | ||||||
92150074 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | EKOMON, s.r.o. | 44605536 | 267,00 € | 19.05.2015 | 27.05.2015 | Faktúra | ||||||
92150067 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | SPP, a.s. | 35815256 | 6 037,38 € | 19.05.2015 | 27.05.2015 | Faktúra | ||||||
92150075 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | JASK-DNO s.r.o | 35884142 | 222,46 € | 19.05.2015 | 01.06.2015 | Faktúra | ||||||
91150033 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 904,10 € | 18.05.2015 | 20.05.2015 | Faktúra | ||||||
92150066 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Marián Zeman | 44362293 | 60,50 € | 15.05.2015 | 21.05.2015 | Faktúra | ||||||
92150064 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s.r.o. | 35788283 | 23,08 € | 13.05.2015 | 15.05.2015 | Faktúra | ||||||
92150071 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | UNIVERZAL ELEKTRIK, Ing.Peter Lenner | 41493982 | 50,00 € | 13.05.2015 | 27.05.2015 | Faktúra |